內(nèi)部審計的作用內(nèi)部審計有四大作用。內(nèi)部審計的作用是隨著內(nèi)部審計的內(nèi)容、范圍、職能的發(fā)展而逐漸擴大的。在社會主義市場經(jīng)濟條件下,內(nèi)部審計具有雙重任務(wù):一方面要對部門、單位的經(jīng)營活動進行監(jiān)督,促使其合法合規(guī);另一方面要對部門、單位的領(lǐng)導(dǎo)負責,促進經(jīng)營管理狀況的改善、經(jīng)濟效益的提高。下面,順鑫小編將具體介紹內(nèi)部審計的作用主要包括哪幾個方面:
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內(nèi)部審計的作用主要包括以下方面:
(一)評價鑒證作用
隨著改革的不斷深化,企業(yè)單位規(guī)模的擴大,管理層次增多,對各部門經(jīng)營業(yè)績的考核與評價是現(xiàn)代管理不可或缺的組成部分。內(nèi)部審計需要在一定期間對本部門、本單位及其下屬機構(gòu)和單位在經(jīng)濟效益、內(nèi)部法規(guī)、財務(wù)收支的合理性等方面作出公正的評價和鑒證。
(二)預(yù)防保護作用
內(nèi)部審計機構(gòu)通過對本部門、本單位的經(jīng)濟活動及財務(wù)收支情況進行事前、事中和事后審計,有助于強化單位內(nèi)部管理控制制度,及時發(fā)現(xiàn)問題糾正錯誤,堵塞管理漏洞,減少損失,保護資產(chǎn)的安全與完整,防止本部門、本單位的合法權(quán)益受到侵害。
(三)服務(wù)促進作用
內(nèi)部審計機構(gòu)作為企業(yè)內(nèi)部的一個職能部門,熟悉企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動等情況,工作便利。因此,通過內(nèi)部審計,可在企業(yè)改善管理、挖掘潛力、降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟效益等方面起到積極的促進作用。
(四)參謀作用
隨著經(jīng)濟的不斷深化改革,各部門、各單位具有一定的經(jīng)營自主權(quán),領(lǐng)導(dǎo)進行經(jīng)營決策的正確與否,關(guān)系到部門、單位的經(jīng)營成敗。通過內(nèi)部審計所搜集到的信息,如生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種、質(zhì)量、銷售市場等,或發(fā)現(xiàn)已存在的問題及將要發(fā)生的問題,都是領(lǐng)導(dǎo)作出經(jīng)營決策的重要依據(jù)。在決策的執(zhí)行過程中,要隨時進行監(jiān)督,以判斷決策的執(zhí)行情況并在執(zhí)行過程中進行修正,以確定計劃是否得到落實,是否達到預(yù)期的要求和目標。
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